岗位内容:
1.监督与检查:监督公司各项规章制度(如财务制度、行政人事制度、业务流程、安全规范等)的贯彻执行,及公司合规性审查、专项调查;
2.报告与反馈:撰写督查报告并按时间要求及时做汇报与沟通;
3.整改与跟进:针对督查发现的问题,向责任部门提出具体、可操作的改进建议和整改要求,并跟踪整改效果;
4. 支持性与建设性职责:风险预警与防范、促进流程优化、廉洁文化建设;
5.领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历学历,审计或会计专业。
2.3年以上内审工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
5.具备原则性与公正心。