岗位职责:
分公司报表审计管理:负责复核各分公司财务报表数据的真实性、准确性、完整性,核查账务处理合规性,识别财务风险并提出整改建议,跟踪整改落地;
核算制度建设:牵头制定、修订集团及分公司统一的财务核算制度、流程与标准,推动核算规范落地,监督分公司制度执行情况,确保全集团核算口径一致;
集团合并报表编制:收集整理各分公司财务数据,按照企业会计准则及集团要求,完成月度 / 季度 / 年度合并财务报表编制、附注披露,确保报表及时、准确报送;
审计对接工作:
内部审计:配合集团内部审计部门开展财务审计、专项审计,提供相关账务资料、报表及说明;
外部审计:对接会计师事务所等外部审计机构,协助完成年度审计、专项审计工作,落实审计调整事项,跟进审计报告出具;
其他相关工作:参与集团财务核算体系优化,提供核算专业支持;完成上级交办的其他财务核算相关任务。
任职要求:
学历专业:本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业,具备扎实的财务专业知识;
工作经验:3 年以上财务核算或审计相关工作经验,其中至少 1 年集团层面合并报表编制或分公司财务审计管理经验;有大型集团公司、连锁企业或会计师事务所工作经验者优先;
专业资质:持有中级会计师、注册会计师(CPA)等相关专业资质者优先;
核心技能:
熟练掌握企业会计准则及相关财税政策,精通集团合并报表编制流程、抵销分录处理;
具备较强的分公司报表审计能力,能独立识别账务处理中的问题并提出整改方案;
熟练操作财务软件(如 SAP、用友、金蝶等)及 Excel(VLOOKUP、数据透视表等高级功能);
熟悉内部审计、外部审计工作流程,具备良好的审计对接沟通能力;
综合素质:
严谨细致、责任心强,具备良好的逻辑思维能力和数据敏感度;
具备较强的沟通协调能力、问题解决能力,能承受一定的工作压力;
遵守财务职业道德,廉洁自律,保守企业商业秘密。