更新于 12月3日

审计经理

1.7-2.5万
  • 镇江京口区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

财务审计内部审计上市审计财务/审计/税务
岗位职责:
1. 内控体系建设与评价: 主导公司内部控制体系的持续建设、评价与优化工作, 重点覆盖对外投资、关联交易、募集资金使用等核心领域,确保完全符合《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所等上市监管要求;定期提交内控评价报告,明确缺陷整改要求并跟踪闭环。
2. 全面审计项目实施: 独立策划并实施财务审计、合规审计、运营审计及专项审计(如并购、离任、反舞弊等),重点核查交易审批程序、资金使用合规性与资产安全。
3. 上市公司合规监管: 统筹与年报会计师事务所的协同工作,配合外部审计开展内控鉴证;协助审计委员会应对监管机构的检查与问询,提供审计底稿及专项说明;
4. 专项审计重点落地:针对重大对外投资、资产买卖、对外担保等事项实施“事中和事后”审计,核查审批流程、合同履行及风险管控情况;每季度开展募集资金存放和使用专项审计,出具合规性意见并报审计委员会。
5. 审计团队管理与质量管控:搭建审计团队工作规范,落实审计回避制度;负责审计工作的底稿编制指导与符合、确保证据充分、记录完整;建立团队激励约束机制,组织专业技能培训;
6. 反舞弊与跨部门协同协调: 协助建立反舞弊机制,锁定高风险领域并开展专项核查;定期与各业务部门及子公司联动,跟踪审计问题—整改;每季度汇报工作进度、重大风险、及整改进展。
任职资格:
必备条件:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业,持有CPA(注册会计师)证书。具备良好的政治素质,恪守客观公正、廉洁高效的职业操守。
2. 5年以上审计相关经验,且满足以下任一背景:选项A(会计师事务所背景): 来自国际四大会计师事务所或国内知名会计师事务所,具备项目经理及以上职位经验,有上市公司审计项目负责人经验者优先。选项B(企业背景): 具备至少2年及以上A股上市公司审计经理任职经验,熟悉上市公司内控和审计全流程,能精准识别关联交易等领域的内控缺陷。
3. 精通中国会计准则、审计准则及上市公司法律法规。
优先条件:
熟悉能源、科技或制造业行业特点及业务流程者优先。
具备CIA(国际注册内部审计师)等专业资格者优先。
出色的沟通协调能力、逻辑分析能力和报告撰写能力。

工作地点

镇江京口区江苏三星能源装备有限公司

职位发布者

王女士/HR

三日内活跃
立即沟通
公司Logo长江三星能源科技股份有限公司
Santacc是一家综合性的能源公司,专业从事能源工程、化学助剂与高分子材料。下设江苏三星能源装备有限公司与江苏三星化工有限公司,我们的家庭成员还有欧宝聚合物(江苏)有限公司。江苏三星能源装备有限公司从事于专业模块EPC专业服务和能源投资,致力于石油、天然气、炼油、煤化工等各类模块和撬块的设计和及集成建造,涉及陆上能源工程服务、海洋工程装备制造和能源投资等,并长期致力于高压静电油水分离成套技术的研究和工程应用,是油气田及炼油装备系统解决方案的专业服务商。公司可承担符合国际安全质量标准的高端能源模块和撬块EPC服务,从工程前期规划、咨询到设计、采购、施工管理、开车直到运营服务,可为境内外客户提供多元化和一体化的解决方案。公司始终把保护环境、生命安全与健康放在首位,严格执行有效的QSHE管理体系和准则,并将其贯彻于所有的项目管理和运行之中,对员工、客户、合作伙伴及公众实施严密的QSHE保护,通过持续的改进追求更加卓越的QSHE管理。公司在三十多年的经营历程中,形成了"勤奋、敬业、创新、诚信"的企业精神,坚持把顾客满意度作为衡量我们工作的主要指标,将提供优质的产品和服务作为我们应尽的社会责任!我们不仅为客户提供产品,更重要的是,为客户提供系统解决问题的方案,以我们专业化的服务为客户提供增值服务,实现双赢。
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