任职资格:金融、法律、财务、审计等相关专业本科及以上学历;具有3年以上大型企业集团、上市公司内部审计工作经验,其中2年以上管理经验。要求具有优秀的文字驾驭能力,能够熟练使用各种办公软件;熟悉企业经营管理制度、流程、规范,具有较强的合规意识和风险管理理念;通晓企业内部审计工作,具有独立组织开展相关工作的经验;具有卓越的沟通协调能力以及团队合作能力,具备良好的职业操守,为人正直、作风严谨稳健、有亲和力,具有良好的抗压能力。
岗位职责
1.建立健全集团公司内部审计制度、流程及工作规范;
2.制定内部审计工作计划,报部门负责人审批后实施;
3.开展内部审计活动,形成审计工作记录,编制内部审计报告,与被审计单位沟通一致后形成审计整改工作计划,并督促问题与风险落实整改;
4.对经营部门年度经营目标责任书完成情况开展审核审计工作;
5.开展集团公司及部门安排的其他专项审计及调查活动;
6.做好团队建设、部门工作计划及人员绩效管理工作。