一、岗位描述:
1. 体系建立与优化:负责搭建并持续优化符合公司业务特点的内控体系,确保制度与流程符合国家规范及监管要求;
2. 风险识别与监控:建立并维护公司关键业务风险数据库,定期进行风险评估与监测,针对重要风险领域设计并实施专项监控程序,为管理层提供前瞻性风险预警及决策支持;
3. 审计执行与闭环:独立领导实施各类内审项目,精准发现问题、分析风险、提出可行建议,并撰写专业报告,全程跟踪整改直至闭环;
4. 培训与推动:面向公司提供内控与风险管理的培训、咨询,推动内控意识提升,并督促、验证审计发现问题的有效整改;
5. 专项工作:高效完成管理层交办的其他内控、内审与风险管理相关专项任务。
二、岗位要求:
1. 学历专业:本科及以上学历,供应链管理相关专业。
2. 工作经验:具有丰富的供应链管理经验,熟悉业务流程,有大型制造业工作经验者优先,业务出身者优先;
3. 能力素质:具备较强的数据分析、沟通协调能力,能快速发现问题并提出解决方案,适应从业务管理向审计监督的角色转换;
4. 其他:能接受适当出差,具备良好的职业操守和原则性。