岗位职责:
1、执行财务及运营审计与专项审查,以评估合规性并识别改善领域
2、设计审计方案并执行审计测试,评估内部控制有效性与确保运营效率
3、协助内部审计团队成员完成风险管理任务,包括与管理层及跨部门团队协作进行风险评估、追踪新兴风险及编制风险报告
4促进跨部门沟通,记录审计发现,识别风险与效能不足之处,提供可行建议,制定改善计划并汇编详细的内部审计报告
任职资格:
1、本科或以上学历,会计、审计、金融或相关领域之学士学位
2、具备至少2年外部/内部审计、内控或风险管理相关经验,有大型审计事务所或企业内部经营者优先
3、中/英文书面及口语沟通能力良好,能与各层级建立稳固的工作关系
4、积极主动、具自发性且擅长团队协作
5、能独立工作,拥有优秀分析与问题解决能力
6、具备IT与制造业经营者尤佳
7、CIA证书或类似专业资质者优先考虑