更新于 2月24日

审计内控

5000-10000元
  • 杭州余杭区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

审计/会计/财务类专业在上市公司内审部门先优考虑CIA证书
岗位职责:
1、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测
性财务信息等;
3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
4、至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等;
5、积极与公司独立董事及外部审计机构沟通,配合独立董事履职及外部审计机构对本公司及下属公司进行年度审计及其他事项审计;
6、负责审计委员会交办的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:本科及以上,审计/会计/财务类专业;
2、工作经验:持有CIA证书,在上市公司内审部门先优考虑。
3、业务知识:熟悉基础审计程序及操作执行;.熟悉财务审计技能;熟练使用岗位所需办公软件和工具

工作地点

杭州余杭区径山镇后村桥路3号

职位发布者

周昀鹏/人事经理

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公司Logo杭州高新材料科技股份有限公司
杭州高新(股票代码:300478)是一家集高分子橡塑材料研发、生产、销售为一体的高新技术企业,1995年开创电缆材料业务,2015年6月在深交所创业板挂牌上市,年产能高达100000吨,现已成为国内规模庞大、集聚效益的企业之一。公司始终坚持自主研发为主的“创新”道路,具有生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进等核心优势,通过持续不断的技术研发与产品升级,产品现已广泛应用于电力、通信、建筑、船舶、轨道交通、电气装备、新能源等领域。未来,杭州高新将继续秉承“以人为本”的核心价值,致力于改变人们生活的各领域及思维观念,成为未来美好科技生活的助力者。
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