岗位职责:
1.项目支持:协助审计总监依据年度审计计划,参与具体审计项目方案的制定与实施计划;
2.程序执行:在审计总监指导下,执行各业务流程审计程序,规范完成工作底稿编制.整理与归档,确保底稿数据准确.逻辑完整;
3.数据支持:负责基础性审核与数据收集,按要求整理分析数据,为审计判断提供基础支持,提出初步审计结论;
4.内控测试:按照既定程序执行内部控制测试,准确记录测试过程与结果,评估内控有效性,提出内控优化建议;
5.报告与整改:协助整理审计发现,参与草拟审计报告及管理建议;跟踪审计整改的落实情况,维护更新整改台账并及时向总监汇报整改进度与效果;
6.合规监控:协助监控公司日常运营对上市公司监管规则及内部政策的遵循情况,收集监管政策信息,提示基础性合规风险;
7.档案管理:负责审计资料归档管理,确保资料完整.管理合规;
8.外部协调:在总监安排下,配合外部审计师提供基础资料等协调支持工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计/会计/财务管理等财经类相关专业。
2.3年以上审计工作经验,有会计师事务所审计经验或企业内部审计经验。有上市公司审计经验或熟悉上市公司运作规范者优先,对精细化工行业审计经验者优先。
3.有中级会计师或审计师等专业资格证书,持有注册会计师(CPA).国际注册内部审计师(CIA)者优先。
4.熟练掌握审计理论与实务操作,了解中国会计准则.审计准则及相关财经法规,熟悉上市公司监管要求及运作规范,有较强的学习意愿和能力。
5.具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力,能熟练运用Excel高级功能进行数据处理与深度分析,能熟练使用审计软件和ERP系统。
6.工作严谨.责任心和保密意识强。具备良好的书面表达能力和较强的口头沟通能力,学习及抗压能力强,能适应审计项目出差。