更新于 10月17日

内审内控经理

1.1-1.5万
  • 常州金坛区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计税务审计舞弊审计上市审计财报审计汽车零部件新能源汽车
岗位职责:
1.内控体系建设:全面梳理公司现有业务流程,识别潜在风险点,主导建立和完善符合上市要求的内部控制体系,确保覆盖生产、采购、销售、财务等全业务环节,保障公司运营合法合规、资产安全、财务信息真实完整。
2.内部审计实施:制定年度及专项内部审计计划,组织开展财务审计、经营审计、工程审计、舞弊调查等各类审计项目,对审计发现的问题进行深入分析,提出切实可行的改进建议,并跟踪整改落实情况,推动公司管理水平提升。
3.风险管理:协助管理层识别、评估公司面临的各类风险,建立风险预警机制,定期向管理层汇报风险状况及应对措施,为公司战略决策提供有力支持。
4.制度优化:根据国家法律法规、行业监管要求及公司实际运营情况,持续优化公司各项管理制度和流程,确保制度的有效性和可操作性,提高公司运营效率。
5.沟通协调:与公司内部各部门保持密切沟通,及时了解业务动态和需求,为业务部门提供内控咨询和指导;同时,协调外部审计机构、监管部门等单位的工作,确保信息畅通。
6.团队组建与管理:负责组建专业的内审内控团队,制定人才培养计划,开展系统化培训,进行日常工作管理与绩效考核,提升团队专业能力和综合素质,打造一支高效、专业的内审内控队伍。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、企业管理等相关专业优先;
2.五年以上内审内控相关工作经验,三 年以上制造业企业工作经验,熟悉新能源汽车配件行业或有拟上市企业从 0 到 1 搭建内审内控体系工作经验者优先;
3.精通国家财经法规、审计准则及内部控制规范,熟悉 IPO 上市流程及相关审计要求;
4.具备较强的风险识别、分析和解决问题的能力,能够独立完成审计项目的策划、实施和报告撰写;
5.熟练使用财务软件、办公软件及审计工具,具备良好的数据分析能力;
6.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先;
7.具有五年及以上律师事务所工作经验同样考虑;
8.男女不限,身体健康,能够适应一定的出差安排;

工作地点

江苏省常州市金坛区直溪镇水南路8号

职位发布者

杨先生/HR

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公司Logo江苏金巨石新能源科技有限公司
巨石集团始建于 2014年,前身为昆山巨石新能源科技有限公司,主要生产经营通信及军工铝合金件,2016年落户江苏,专注于新能源乘用车电机、电控及车载充电装置壳体,是一家集研发、生产、销售服务于一体的汽车精密零部件企业。公司秉承“让世界充满好品质”的企业使命和“踏实永信、专精更精”核心价值观坚持“质量优先、创新发展、合作共赢、客户至上”的经营理念,以快速响应客户需求、更优设计控本、研发到量产全制程管理能力,实现了外树形象、内强质量,使公司在新能源赛道上日益发展壮大,公司不断强化人才梯队建设,打造巨石企业文化,引进效率快、精度高、稳定性好的先进设备,目前已形成了常州、福建、北京、南宁四个生产基地的国内产能布局,成为了小米汽车、广汽、CATL、BYD、中创新航、小鹏、戴姆勒、蔚来汽车、理想等多家优质头部企业的合作伙伴。
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