更新于 12月31日

内审经理

1.2-1.8万
  • 合肥蜀山区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计内控审计财务/审计/税务贸易/进出口
工作内容:
一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督并跟踪各部门日常执行结果,不断完善公司的内控内审体系建设。
二、深入了解公司各模块业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计工作计划,经总经理批准后组织实施。
三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:
1、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督;
2、对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议;
3、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督;
4、对内部付款进行审核(以抽查为主);
5、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,并负责落实。
6、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计。
四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成。
五、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设。
六、完成公司领导交办的其他审计工作。
任职资格:
1、年龄30至40周岁,统招本科学历,财务、审计相关专业,具备注册会计师执业资格证书;
2、五年以上事务所审计或企业内部审计相关工作经验(其中三年以上团队管理经验),具备上市公司或集团公司背景、有外贸公司工作经验者优先考虑;
3、掌握财务、审计、内控专业知识,掌握企业内部审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;掌握国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、具有良好的战略理解能力、沟通能力、执行能力、项目管理能力及团队协作精神;
5、认同企业价值观,有良好的职业道德和积极向上的工作态度。

工作地点

合肥蜀山区天贸大厦708室

职位发布者

贾冬梅/行政主管

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公司Logo合肥中尚永昇会计师事务所(普通合伙)
合肥中尚永昇会计师事务所(普通合伙),经安徽省财政厅批准设立。地址位于合肥市高新区科学大道107号天贸大厦708室,交通便捷,办公环境优雅舒适,办公设施先进完备。经营范围:许可项目:注册会计师业务,代理记账;一般项目:税务服务;财务咨询;资产评估;企业管理咨询等。我所于2023年5月取得科学技术部国家重点研发计划项目结题审计资格,同年8月入围安徽省直单位财务审计框架协议单位。服务对象包括:机关事业单位、省属企业、大中专院校、社会组织、上市公司以及各类私营企业等,提供专业化的审计服务、鉴证服务、咨询评价服务和其他服务。目前我所系安徽省财政厅、安徽省粮食和物资储备局、马鞍山市审计局、巢湖市审计局、滁州市民政局、毛集区审计局、安徽省能源集团、安徽医科大学第一附属医院等部门(单位)的框架协议单位。我所汇聚了资深注册会计师、审计师以及行业专家,团队成员均拥有丰富的审计与财务管理经验,合伙人拥有25年以上事务所工作经验,长期深耕审计行业。我所在职注册会计师8人,税务师1人,高级会计师1人,ACCA 1人,中级/初级会计师12人,目前仍在不断引进行业内优秀人才加入。
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