更新于 2月16日

审计专员

6000-9000元
  • 遂宁大英县
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计初级审计师新材料
内部审计是企业内部设立的独立监督机构,通过确认和咨询活动,对运营、内部控制、风险管理及公司治理进行评估与评价。其核心职能是确保企业各项业务工作按照既定目标和标准完成,属于事后控制的范畴,主要针对风险提示或结果的关键控制点进行确认和评估。内部审计部门直接对董事会、总经理负责,具有要求报送资料、现场检查等权限,并建立审计整改机制将结果作为考核决策依据。
具体工作内容
财务审计与数据核查
内部审计员负责审查财务报表的准确性,验证账务处理是否符合会计准则,核对原始凭证、账簿记录与报表数据的一致性,识别异常科目或金额偏差。同时,盘点实物资产(如存货、固定资产),确认账实相符,并核查应收账款、应付账款的真实性,评估坏账风险及负债合理性。
合规性审查
检查企业运营是否符合税法、公司法、行业监管要求等外部法规,识别潜在违规行为(如偷漏税、虚假合同),提出整改建议。评估企业内部控制制度(如采购审批、费用报销流程)的执行有效性,发现制度漏洞或执行偏差,推动流程优化。
风险评估与管理
分析企业经营活动中的财务风险(如资金链断裂)、操作风险(如流程冗余)及战略风险(如市场波动)。制定风险评级模型,量化风险影响程度,向管理层提交风险预警报告及应对策略(如增设控制节点、购买保险)。
内部控制评价
通过穿行测试、抽样检查等方式,验证内控设计是否合理、执行是否到位。针对薄弱环节(如权限分配不当),设计改进措施并推动落地。
通过数据分析(如费用报销高频小额异常)、举报线索等,调查员工舞弊或管理层舞弊行为。
内部审计通过独立、客观的监督,帮助企业降低财务错报风险、避免重大合规处罚,同时推动管理效率提升。审计专员需促进重大政策措施的落实,提高内部治理水平,及时发现管理漏洞和潜在风险,帮助企业完善制度、改进管理流程、完善治理结构,从而提高公司管理水平,促进企业稳健运营和可持续发展。

任职要求:
需具备会计、审计或相关专业的本科及以上学历,持有相关的专业资格证书(如注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA))者优先。

工作地点

遂宁市-大英县-红金路

职位发布者

王如云/人事专员

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo遂宁升宏新材料科技有限公司
公司主页