岗位描述:1.负责制定并持续完善内部审计、风控、合规及法律事务相关制度。
2.制定年度内审计划,编制方案、实施程序、出具报告并跟踪整改闭环;负责通过招标选聘第三方审计机构,组织开展公司各项审计工作;对接外部审计团队,协调审计资料提供与沟通事宜;推动落实审后整改要求,促进审计成果转化应用。
3.健全合规与内控体系,建立风控前置机制;识别评估投融资、经营管理等领域风险,建立风险台账及预警机制,监督风控措施有效性,为重点领域出具风控建议。
4.审核公司及子公司合同、章程等法律文书,参与重大合同起草谈判与制度合规把关;负责通过招标方式选聘第三方法律服务机构,统筹组织开展公司各项法律事务工作;对接外聘律师,协助处理法律纠纷,提供法律咨询,报送诉讼案件进展。
5.推进落实企业债权清收工作。
6.负责对二级监管企业行使《公司法》规定的监事会职权。
7.开展日常监督检查,跟踪关键业务流程运行情况,保障公司运营合规可控。
任职资格:1.必备条件:
(1)具备5年财务、审计、风控、法务相关工作经验,其中至少3年审计、风控相关工作经验;2年及以上部门管理岗位工作经验。
(2)具有相应的审计、财务、税务、金融、法律等相关法律法规与政策,熟练掌握内部审计方法、风险识别与评估工具,具备独立组织开展专项审计的能力。
2.优先条件:
(1)中共党员优先。
(2)具有中高级职称(审计师、会计师)、或持有注册会计师、律师资格证等相关专业资格证书者优先。
(3)有国有企业、大型集团公司或金融机构审计风控管理经验者优先。
(4)特别优秀者,年龄可放宽,学历放宽至大学专科学历。