岗位职责:
1、负责公司内部审计全流程工作,包括年度审计计划编制、项目立项、现场审计、证据收集、底稿编制、审计报告出具及整改跟踪。
2、开展财务收支审计、内控流程审计、离任审计、专项审计等,识别财务风险、管理漏洞及合规问题。
3、熟悉上市公司审计规范、信息披露要求、内控规范,配合外部审计机构完成年度审计、半年度 / 季度审阅等工作。
4、跟进审计问题整改落地,建立整改台账,推动业务部门完善制度、优化流程,形成审计闭环。
5、梳理与完善公司内控体系、审计制度及操作流程,提升公司规范化管理水平。
6、完成上级安排的其他审计及专项核查工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等财务相关专业。
2、3-5 年上市公司审计相关工作经验,完整参与过上市公司审计全流程(含年报审计 / 内控审计 / 年审配合经验)。
3、熟悉企业会计准则、审计准则、上市公司监管规则及财税法规,熟练使用财务软件及审计工具。
4、具备较强的风险识别能力、逻辑分析能力、沟通协调能力及书面报告撰写能力。
5、工作严谨负责、原则性强、抗压能力强,能独立带队完成审计项目。
6、持有中级会计、CPA、CIA等相关证书优先。