职位描述
内部审计财务审计内控审计税务审计投资与资产管理财务/审计/税务
一、岗位职责
1.实施集团各部门及子公司各类专项及常规审计工作;
2.对公司主要负责人和主要业务部门负责人进行任期及离任离职经济责任审计;
3.就审计和内控评价发现的问题与相关部门进行沟通,编写审计报告,对审计中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改
4.负责集团招投标管理、预结算成果、
重大
经济合同签订和执行情况的审计监察;
5.负责对集团公司重要经营决策和重大经济活动提出风险意见,根据项目调查的材料、实地核查的资料,分析合作人及建设项目的优势和存在的风险,并提出风险控制措施
二、任职条件
1.本科及以上学历,经济金融、财务、管理、法律、信息技术等背景优先;
2.具有2年以上财务管理、审计、企业管理等领域工作经验或研究生应届毕业生;
3.持有CFA/CPA/法考等证书优先。
1.实施集团各部门及子公司各类专项及常规审计工作;
2.对公司主要负责人和主要业务部门负责人进行任期及离任离职经济责任审计;
3.就审计和内控评价发现的问题与相关部门进行沟通,编写审计报告,对审计中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改
4.负责集团招投标管理、预结算成果、
重大
经济合同签订和执行情况的审计监察;
5.负责对集团公司重要经营决策和重大经济活动提出风险意见,根据项目调查的材料、实地核查的资料,分析合作人及建设项目的优势和存在的风险,并提出风险控制措施
二、任职条件
1.本科及以上学历,经济金融、财务、管理、法律、信息技术等背景优先;
2.具有2年以上财务管理、审计、企业管理等领域工作经验或研究生应届毕业生;
3.持有CFA/CPA/法考等证书优先。
工作地点
海口美兰区鹏晖国际大厦16楼

认证资质
营业执照信息

更新于 5月19日


