内审、监察都有需求
主要工作:
制定政策并落实执行;开展业务专项审计;对报销流程审核;投诉举报事项核实、处理、专案查处;负责对零售考勤异常数据核实、处理;
岗位职责:
1.对公司生产经营过程中各项经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计;根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法完成审计任务并出具审计报告。
2. 参与集团公司内控制度建设,对公司管理制度、业务流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析、评估,提出改进经营管理、提高经济效益的具体建议,并督促审计结论及建议的落实。
3. 定期或不定期地对公司内部进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,及时发现公司潜在问题和风险,对风险点进行评估、预警及应对。
4. 组织对公司各部门进行综合审计、专项审计、经营活动审计、工程项目审计,并出具审计报告;负责考勤、报销凭证的审核工作,协助处理投诉并调查等工作。
5、对各部门报销规则设定与费用进行审核;投诉举报事项核实、处理、专案查处;负责对零售考勤异常数据核实、处理。
任职资格:
1. 审计学、会计学、财务管理或相关专业大专以上学历,28-35岁以内。
2. 3年及以上甲方公司内审工作经验(+外审相关工作经验)
3. 熟悉财务、内审、内控或风险管理相关专业知识,可独立开展审计工作,如:工程类、绩效类、制度类、财务类、廉政廉洁类等项目实操经验。
4. 良好的沟通谈判能力,敏锐的信息收集、文案提炼的能力,审计报告撰写能力强。
5. 熟练操作Office办公软件,数据统计及分析能力强。
6. 思维缜密、严谨,逻辑性强;具备发现、分析、解决问题的能力。 保密意识强,具备良好的职业操守和原则性强。 高度责任心,细致、高效并能承受较大的工作压力,能接受低频次出差。
7 .资格证书:具备注册内部审计师、中级会计师资格者优先。
薪酬福利:
1.试用期8-10左右,转正面试定薪。五险一金。
2.工作时间8:50—18:00,每月休6天。