岗位职责:
1.按照公司年度目标制订审计计划,组织开展审计项目,拟定审计方案;
2.结合业务指标和利润表,迅速把握各项业务全貌;深入了解核算、结算及账务入账逻辑,掌握业务运营流程,搭建管报平台;
3.分析报表数据,如:费用、成本、收支趋势的变动等,反映业务策略的调整或变化;
4.参与风险管理、内部控制、违规追责等部门其他相关事务,审计发现潜在问题和风险,出具内部控制报告;
5.领导按排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、取得会计或审计中级职称,注册会计师或持有CIA证书者优先;
任职要求
3、五年以上财务管理工作经验,有制造业大中型集团公司内部审计;
熟悉财税法规、审计程序、公司内部控制流程;
5、良好的职业道德,为人正直、原则性和执行力强,能抗压。