岗位职责:
1、制定公司内部审计制度、流程及标准,编制年度审计计划,明确审计重点与资源配置。
2、组织实施财务审计、内控审计、专项审计(采购、工程、营销、舞弊等)、离任审计,带队现场核查,把控审计质量。
3、识别财务、运营、合规等风险,出具专业审计报告,督促责任部门整改,跟踪整改闭环并开展效果评估。
4、对接外部审计、监管机构,协调内外部审计工作;与财务、业务、法务等部门协同,保障审计资料获取与工作推进。
5、负责审计团队招聘、培训、绩效考核与人才培养,提升团队专业能力与审计独立性,统筹任务分配。
任职要求:
任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业,持有CPA等证书优先。
2.5年以上大中型企业内部审计 / 会计师事务所相关工作经验,2年以上审计团队、财务团队管理经验。
3.熟悉会计准则、内审准则、财税法规及企业内控流程,具备较强的风险识别与问题分析能力。
4.具备良好的沟通协调、报告撰写及项目管理能力,坚守职业操守与审计独立性。