职位描述
财务尽调外部审计CPA3门以上
岗位职责
1.审计底稿编制与全科目审计
独立完成各类审计工作底稿的编制、整理与归档,确保底稿内容完整、数据准确、索引清晰,符合会计准则及事务所质控要求。
覆盖资产、负债、权益、收入、成本、费用等全部会计科目,执行实质性测试、控制测试及分析性程序,识别并评估重大错报风险。
2.审计报告撰写与试算平衡
基于审计发现,撰写符合规定格式的审计报告(含保留意见、强调事项段等特殊情形),确保结论表述严谨、依据充分。
独立完成单体及合并层面的试算平衡表(含调整分录、重分类分录的编制与汇总),核对勾稽关系,确保报表项目间逻辑一致。
3.现金流量表编制(单体及合并)
熟练运用直接法或间接法编制单体公司现金流量表,并主导合并现金流量表的编制与抵消处理,准确反映集团内资金往来及现金变动实质。
4.财务尽职调查与报告撰写
主导或参与财务尽调项目,围绕目标公司历史业绩、资产质量、负债状况、盈利质量、关联交易、税务合规等维度展开深度分析。
识别潜在财务风险与交易痛点,撰写结构清晰、观点鲜明的财务尽职调查报告,为投资决策或并购重组提供实质性参考依据。
5.数据分析与工具应用
熟练运用Excel高级函数、数据透视表及主流审计软件(如鼎信诺、用友审计系统),提升底稿编制与试算效率。
6.沟通与项目管理
与客户财务团队高效对接,协调审计资料获取与问题澄清;能同时管理多个项目进度,确保按时交付高质量成果。
7.政策法规跟踪
持续关注新会计准则、税法及证监会监管动态,及时调整审计程序与披露策略。
8.团队协作与指导
协助项目组长统筹现场工作,指导初级审计员完成基础工作,参与团队内部底稿复核与经验分享。
9.部门以财务尽职调查项目为主,部门成员几乎都是CPA,基本不加班,加班可调休,每次出差时长一般1-3天。
10.工作、生活、收入三者平衡。
独立完成各类审计工作底稿的编制、整理与归档,确保底稿内容完整、数据准确、索引清晰,符合会计准则及事务所质控要求。
覆盖资产、负债、权益、收入、成本、费用等全部会计科目,执行实质性测试、控制测试及分析性程序,识别并评估重大错报风险。
2.审计报告撰写与试算平衡
基于审计发现,撰写符合规定格式的审计报告(含保留意见、强调事项段等特殊情形),确保结论表述严谨、依据充分。
独立完成单体及合并层面的试算平衡表(含调整分录、重分类分录的编制与汇总),核对勾稽关系,确保报表项目间逻辑一致。
3.现金流量表编制(单体及合并)
熟练运用直接法或间接法编制单体公司现金流量表,并主导合并现金流量表的编制与抵消处理,准确反映集团内资金往来及现金变动实质。
4.财务尽职调查与报告撰写
主导或参与财务尽调项目,围绕目标公司历史业绩、资产质量、负债状况、盈利质量、关联交易、税务合规等维度展开深度分析。
识别潜在财务风险与交易痛点,撰写结构清晰、观点鲜明的财务尽职调查报告,为投资决策或并购重组提供实质性参考依据。
5.数据分析与工具应用
熟练运用Excel高级函数、数据透视表及主流审计软件(如鼎信诺、用友审计系统),提升底稿编制与试算效率。
6.沟通与项目管理
与客户财务团队高效对接,协调审计资料获取与问题澄清;能同时管理多个项目进度,确保按时交付高质量成果。
7.政策法规跟踪
持续关注新会计准则、税法及证监会监管动态,及时调整审计程序与披露策略。
8.团队协作与指导
协助项目组长统筹现场工作,指导初级审计员完成基础工作,参与团队内部底稿复核与经验分享。
9.部门以财务尽职调查项目为主,部门成员几乎都是CPA,基本不加班,加班可调休,每次出差时长一般1-3天。
10.工作、生活、收入三者平衡。
任职要求
一、基本准入条件
1.学历背景
本科及以上学历(一本院校及重点财经类院校),会计学、财务管理、审计学或相关专业毕业,具备扎实的会计与财务理论基础。
2.专业资质
已通过中国注册会计师(CPA)专业阶段考试三门及以上科目(会计、审计、税法等核心科目优先);通过综合阶段或持有全科合格证者优先考虑。
3.从业经验
具有3年以上会计师事务所(含内资大所或国际四大所)审计岗位全职工作经验,其中至少参与过2个以上完整年度审计项目,熟悉年审、专项审计或IPO申报审计流程。
二、核心专业能力
1.熟悉《企业会计准则》及其应用指南,能准确判断复杂交易事项的会计处理原则;
2.掌握中国注册会计师审计准则,具备较强的风险识别与应对能力;
3.能够独立承担中小型项目的现场带队工作,具备与客户管理层有效沟通的能力;
4.熟练使用Excel(数据透视表、高级函数)、Word及主流审计软件(如鼎信诺、用友审计系统等),擅长数据处理与分析。
三、职业素养与软实力
1.具备良好的逻辑思维和书面表达能力,能清晰撰写审计备忘录及报告;
2.工作积极主动,责任心强,能在高压环境下按时保质地完成多任务;
3.具备较强的团队合作精神,乐于指导初级助理,分享专业经验;
4.能够适应阶段性出差及现场驻场工作安排。
四、优先考虑条件(加分项)
1.拥有大型国企、上市公司或金融行业审计经验;
2.参与过并购重组尽调、IPO辅导或新三板挂牌审计项目;
3.已通过CPA综合阶段考试,或具备中级会计师及以上职称;
4.具备一定的英语读写能力,能处理英文审计资料或集团报表合并。
1.学历背景
本科及以上学历(一本院校及重点财经类院校),会计学、财务管理、审计学或相关专业毕业,具备扎实的会计与财务理论基础。
2.专业资质
已通过中国注册会计师(CPA)专业阶段考试三门及以上科目(会计、审计、税法等核心科目优先);通过综合阶段或持有全科合格证者优先考虑。
3.从业经验
具有3年以上会计师事务所(含内资大所或国际四大所)审计岗位全职工作经验,其中至少参与过2个以上完整年度审计项目,熟悉年审、专项审计或IPO申报审计流程。
二、核心专业能力
1.熟悉《企业会计准则》及其应用指南,能准确判断复杂交易事项的会计处理原则;
2.掌握中国注册会计师审计准则,具备较强的风险识别与应对能力;
3.能够独立承担中小型项目的现场带队工作,具备与客户管理层有效沟通的能力;
4.熟练使用Excel(数据透视表、高级函数)、Word及主流审计软件(如鼎信诺、用友审计系统等),擅长数据处理与分析。
三、职业素养与软实力
1.具备良好的逻辑思维和书面表达能力,能清晰撰写审计备忘录及报告;
2.工作积极主动,责任心强,能在高压环境下按时保质地完成多任务;
3.具备较强的团队合作精神,乐于指导初级助理,分享专业经验;
4.能够适应阶段性出差及现场驻场工作安排。
四、优先考虑条件(加分项)
1.拥有大型国企、上市公司或金融行业审计经验;
2.参与过并购重组尽调、IPO辅导或新三板挂牌审计项目;
3.已通过CPA综合阶段考试,或具备中级会计师及以上职称;
4.具备一定的英语读写能力,能处理英文审计资料或集团报表合并。
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工作地点
杭州***************************

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