岗位职责:
1. 统筹开展公司内部审计工作,制定年度审计计划并组织实施,覆盖财务、运营、合规、内部控制等重点领域;
2. 独立开展审计项目,包括风险评估、流程测试、内控评价、问题诊断与整改跟踪,出具客观、公正的审计报告;
3. 识别经营管理中的重大风险与内控缺陷,提出具有可操作性的改进建议,并推动落实闭环管理;
4. 协助完善公司内部审计制度、流程及作业标准,持续提升审计工作规范化与专业化水平;
5. 配合外部审计、监管检查及专项调查工作,提供必要的审计支持与资料说明。
任职要求:
1. 大专及以上学历,审计、会计、财务管理、法学或相关专业优先;
2. 具备5年以上企业内部审计、风控或财务监督相关工作经验,有制造业、集团化企业或上市公司内审经验者优先;
3. 熟悉《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》等法规政策,掌握主流审计方法与工具;
4. 具备较强的逻辑分析能力、职业判断力和书面表达能力,能独立完成审计方案编制、底稿记录及报告撰写;
5. 持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、CMA或中级以上审计/会计职称者优先;
6. 诚实守信、坚持原则,具备良好的职业道德和保密意识,严格遵守个人信息保护相关规定。