职位描述
内部审计财务审计内控审计用友财务/审计/税务食品/饮品/烟酒制造
岗位职责:
1、集团层面审计工作:
(1)年度审计计划执行:按照部门年度审计计划,主导或参与实施财务收支审计、经营绩效审计、经济责任审计(离任审计)、资产管理审计等专项审计任务。
(2)内部控制评价:对集团总部各职能部门及下属子公司的关键业务流程(采购、销售、资金、存货、费用报销等)进行内控测试与评估,识别管理漏洞与合规风险,提出优化建议。
(3)审计报告与整改跟踪:编制审计工作底稿,撰写高质量审计报告,向部门负责人汇报发现问题。跟踪被审计单位的整改落实情况,实施后续审计,确保问题闭环处理。
2、子公司层面工作:
(1)经营数据审计分析:定期调取子公司的生产、销售、采购、库存等核心经营数据,通过数据分析手段识别异常波动或潜在风险点(如采购价格异常、库存账实不符、费用异常增长等),形成专项提示报告。
(2)重点项目与专项审计:参与或牵头开展子公司重点项目(如工厂扩建、新品研发、渠道开拓等)的过程监督与专项审计。对重大采购、工程招标、合同签订等关键环节进行合规性抽查。
(3)舞弊调查与举报处理:根据集团制度要求,参与受理并核实来自集团内部或外部的举报线索,开展合规调查与舞弊审计,形成调查报告,协助部门负责人提出处理建议。
3、行政事务与外联支持
(1)审计档案管理:负责审计项目的底稿整理、归档及保密管理工作,确保审计资料完整、可追溯,符合档案管理规定。
(2)外部审计配合:配合外部会计师事务所开展年度财务报表审计、专项审计等工作,协助提供审计所需资料,做好内外沟通协调。
(3)保密与应急事务处理:
保密管理:严格保管审计过程中接触的商业秘密(如财务数据、成本信息、采购定价、并购计划等),执行保密流程。
突发事件应对:在发生食品安全舆情、重大质量事故、安全生产事件或举报曝光时,按部门应急预案第一时间介入,协同子公司品控、法务、公关等部门了解情况,向部门负责人汇报,并持续跟进调查进展。
任职资格:
1、学历要求:本科及以上学历。
2、专业要求:会计、审计、财务管理、经济学等相关专业。
3、证书要求:持有中级会计师、中级审计师职称者优先;
4、工作经验:具备3年以上审计相关工作经验,1年以上集团型企业内部审计主管经验或2年以上会计师事务所外审经验;有食品、快消品、制造行业审计经验者优先。
5、知识和基本技能:
(1)熟悉财税法规、企业会计准则及内部控制规范;
(2)熟练使用Excel(透视表、函数)、PPT等办公软件,熟悉财务用友软件操作经验;
(3)具备审计报告撰写能力,逻辑清晰、结论严谨。
6、能力要求:
(1)具备良好的职业判断能力与风险敏感度;
(2)原则性强,客观公正,严守保密纪律;
(3)具备跨部门沟通协调能力,能推动业务部门落实整改。
1、集团层面审计工作:
(1)年度审计计划执行:按照部门年度审计计划,主导或参与实施财务收支审计、经营绩效审计、经济责任审计(离任审计)、资产管理审计等专项审计任务。
(2)内部控制评价:对集团总部各职能部门及下属子公司的关键业务流程(采购、销售、资金、存货、费用报销等)进行内控测试与评估,识别管理漏洞与合规风险,提出优化建议。
(3)审计报告与整改跟踪:编制审计工作底稿,撰写高质量审计报告,向部门负责人汇报发现问题。跟踪被审计单位的整改落实情况,实施后续审计,确保问题闭环处理。
2、子公司层面工作:
(1)经营数据审计分析:定期调取子公司的生产、销售、采购、库存等核心经营数据,通过数据分析手段识别异常波动或潜在风险点(如采购价格异常、库存账实不符、费用异常增长等),形成专项提示报告。
(2)重点项目与专项审计:参与或牵头开展子公司重点项目(如工厂扩建、新品研发、渠道开拓等)的过程监督与专项审计。对重大采购、工程招标、合同签订等关键环节进行合规性抽查。
(3)舞弊调查与举报处理:根据集团制度要求,参与受理并核实来自集团内部或外部的举报线索,开展合规调查与舞弊审计,形成调查报告,协助部门负责人提出处理建议。
3、行政事务与外联支持
(1)审计档案管理:负责审计项目的底稿整理、归档及保密管理工作,确保审计资料完整、可追溯,符合档案管理规定。
(2)外部审计配合:配合外部会计师事务所开展年度财务报表审计、专项审计等工作,协助提供审计所需资料,做好内外沟通协调。
(3)保密与应急事务处理:
保密管理:严格保管审计过程中接触的商业秘密(如财务数据、成本信息、采购定价、并购计划等),执行保密流程。
突发事件应对:在发生食品安全舆情、重大质量事故、安全生产事件或举报曝光时,按部门应急预案第一时间介入,协同子公司品控、法务、公关等部门了解情况,向部门负责人汇报,并持续跟进调查进展。
任职资格:
1、学历要求:本科及以上学历。
2、专业要求:会计、审计、财务管理、经济学等相关专业。
3、证书要求:持有中级会计师、中级审计师职称者优先;
4、工作经验:具备3年以上审计相关工作经验,1年以上集团型企业内部审计主管经验或2年以上会计师事务所外审经验;有食品、快消品、制造行业审计经验者优先。
5、知识和基本技能:
(1)熟悉财税法规、企业会计准则及内部控制规范;
(2)熟练使用Excel(透视表、函数)、PPT等办公软件,熟悉财务用友软件操作经验;
(3)具备审计报告撰写能力,逻辑清晰、结论严谨。
6、能力要求:
(1)具备良好的职业判断能力与风险敏感度;
(2)原则性强,客观公正,严守保密纪律;
(3)具备跨部门沟通协调能力,能推动业务部门落实整改。
工作地点
佳木斯市-东风区-达贤路222号

公司信息
公司介绍
佳木斯市力佳食品集团有限责任公司是集食品、驾校、驾驶人培训服务、广告传媒为一体的民营企业,集团公司坐落在素有北国新天府之称的黑龙江省佳木斯市。集团创建于1997年,下属子公司4家,员工近400人。食品是集团的主营产业,肉制品加工采用高、低温工艺流程,引进瑞士、荷兰具有国际先进水平的生产设备,公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证,是黑龙江省东部较大的肉制品深加工企业,产品已销往国内50多个大中城市,“力佳”品牌已享誉全国。驾校、驾驶人培训服务、广告传媒是力佳集团倾情打造的服务行业靓丽名片。力佳人一直秉承“服务、创新、高效、共赢”企业经营理念,“挑战自我 追求卓越”是力佳人始终不渝的追求与梦想。现阶段力佳集团将紧紧依托食品产业,立足龙江的区位优势、资源优势和产业优势,逐步拉长产业链条,实现以主业为引领,驾校、驾驶人培训服务、广告传媒多产业齐头并进的发展格局,努力打造力佳集团旗下各产业的升级版。
工商信息
企业名称 佳木斯力佳集团有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 李佳
经营状态 存续
成立时间 1997-06-09
注册资本 7500.45万元
认证资质
营业执照信息

更新于 5月28日



