职位描述
内部审计财务/审计/税务
1.参与审计规划方案的拟定与完善,提出可行性建议;
2.参与编制和完善集团内部审计制度和审计工作流程;
3.根据审计规划,参与制定审计年度工作计划,并负责实施;
4.搜集上市公司内控管理政策法规,收集整理各类内控、审计和风险管理方法和手段;
5.按照审计项目特点,参与制定具体的审计工作计划和专项审计方案,并做好审计前的各项准备工作;下达审计通知和准备资料的清单;
6.负责或参与集团及其下属子公司的财务审计、职能部门的履职审计、高层领导离任审计、外派人员经济责任审计、重大经济合同审计、采购体系及供应商审计,定期或不定期开展专项审计、专案审计等;
7.负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,公正地给予评价, 并提出可行性的建议和处理意见;
8.负责对子公司的审计情况进行后续跟踪,收集审计反馈;
9.负责建立、健全审计档案,保证审计资料的及时归档;
10.配合监管部门、外部各审计机构对集团及各子公司进行的各项检查和审计,并进行审计沟通,确保外审的顺利完成;
11.督导各子公司内部审计工作;参与子公司重大质量及安全责任事故的调查处理;
任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工商管理及内控相关专业
2.三年以上企业审计工作经验或会计事务所审计工作经验,2年以上管理经验
3.熟悉审计、会计、经济及相关法律法规,能够解决日常的审计实际问题
4.熟练操作办公软件
5.具有较强的组织计划、监督控制、沟通协调、分析判断能力
6.有审计师、内部审计师、内部控制师、会计师证者优先
2.参与编制和完善集团内部审计制度和审计工作流程;
3.根据审计规划,参与制定审计年度工作计划,并负责实施;
4.搜集上市公司内控管理政策法规,收集整理各类内控、审计和风险管理方法和手段;
5.按照审计项目特点,参与制定具体的审计工作计划和专项审计方案,并做好审计前的各项准备工作;下达审计通知和准备资料的清单;
6.负责或参与集团及其下属子公司的财务审计、职能部门的履职审计、高层领导离任审计、外派人员经济责任审计、重大经济合同审计、采购体系及供应商审计,定期或不定期开展专项审计、专案审计等;
7.负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,公正地给予评价, 并提出可行性的建议和处理意见;
8.负责对子公司的审计情况进行后续跟踪,收集审计反馈;
9.负责建立、健全审计档案,保证审计资料的及时归档;
10.配合监管部门、外部各审计机构对集团及各子公司进行的各项检查和审计,并进行审计沟通,确保外审的顺利完成;
11.督导各子公司内部审计工作;参与子公司重大质量及安全责任事故的调查处理;
任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工商管理及内控相关专业
2.三年以上企业审计工作经验或会计事务所审计工作经验,2年以上管理经验
3.熟悉审计、会计、经济及相关法律法规,能够解决日常的审计实际问题
4.熟练操作办公软件
5.具有较强的组织计划、监督控制、沟通协调、分析判断能力
6.有审计师、内部审计师、内部控制师、会计师证者优先
工作地点
杭州余杭区浙富西溪堂

公司信息
公司介绍
浙富控股集团股份有限公司(简称“浙富控股”)是一家集团化运作、多元化布局、国际化经营的上市公司,业务领域涉及危险废物无害化处理及再生资源回收利用、大型清洁能源装备的研发和制造、多领域产业投资等诸多板块。浙富控股以新时代绿色发展理念“绿水青山就是金山银山”为基准,深耕绿色经济,成长为以环保产业为核心、以水电、核电等清洁能源装备制造为重点,环保与装备制造业务协调发展、在环保及大型清洁能源装备特定领域拥有核心技术及主导优势的大型企业集团。
工商信息
企业名称 浙富控股集团股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
法人代表 孙毅
经营状态 存续
成立时间 2004-03-26
注册资本 52.19亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 5月18日




