职位描述
上市审计内部审计外部审计财务审计内控审计舞弊审计SAP橡胶/塑料制品
岗位职责
1. 统筹内部审计与内控管理,搭建并完善内审、风控及内控评价体系,主导风险控制矩阵与流程体系建设落地。
2. 制定年度审计计划,组织内控评价、专项审计、流程审计及穿行测试,识别风险与缺陷,出具报告并跟踪整改闭环。
3. 牵头梳理核心业务流程,搭建企业流程管理体系,推动流程标准化与规范化,运用数据分析挖掘流程风险点。
4. 结合企业实际,持续优化、简化内控流程,服务企业经营管理决策效率。
5. 全方位稽查企业运营,识别风险、漏洞、问题,提出具体处理方案,并出具内审报告落实。
6. 负责内审部门管理、工作指导及人才培养,搭建部门知识管理与共享体系。
7. 协助制定流程制度文件,对接外部会计师事务所,配合年度审计等工作。
8. 按照监管规则,配合董事会审计委员会,完成上市公司内审部常规内部审计工作。
9.向审计委员会汇报工作及重大风险事项,落实相关部署,完成公司领导交办的其他审计任务。
任职要求
1. 本科及以上,审计、会计等相关专业,CPA/CIA/审计专业技术资格优先考虑。
2. 5年以上内审/事务所经验,3年以上审计管理经验,能独立搭建内控评价体系及风险控制矩阵。
3. 熟悉国内内控规范体系及监管要求,具备制造业审计经验,熟悉全业务流程。
4. 掌握流程管理方法与工具,有流程管理体系规划及落地经验,擅长流程风险识别。
5. 具备较强数据分析、问题解决、跨部门沟通及项目统筹能力,职业操守良好,抗压性强。
1. 统筹内部审计与内控管理,搭建并完善内审、风控及内控评价体系,主导风险控制矩阵与流程体系建设落地。
2. 制定年度审计计划,组织内控评价、专项审计、流程审计及穿行测试,识别风险与缺陷,出具报告并跟踪整改闭环。
3. 牵头梳理核心业务流程,搭建企业流程管理体系,推动流程标准化与规范化,运用数据分析挖掘流程风险点。
4. 结合企业实际,持续优化、简化内控流程,服务企业经营管理决策效率。
5. 全方位稽查企业运营,识别风险、漏洞、问题,提出具体处理方案,并出具内审报告落实。
6. 负责内审部门管理、工作指导及人才培养,搭建部门知识管理与共享体系。
7. 协助制定流程制度文件,对接外部会计师事务所,配合年度审计等工作。
8. 按照监管规则,配合董事会审计委员会,完成上市公司内审部常规内部审计工作。
9.向审计委员会汇报工作及重大风险事项,落实相关部署,完成公司领导交办的其他审计任务。
任职要求
1. 本科及以上,审计、会计等相关专业,CPA/CIA/审计专业技术资格优先考虑。
2. 5年以上内审/事务所经验,3年以上审计管理经验,能独立搭建内控评价体系及风险控制矩阵。
3. 熟悉国内内控规范体系及监管要求,具备制造业审计经验,熟悉全业务流程。
4. 掌握流程管理方法与工具,有流程管理体系规划及落地经验,擅长流程风险识别。
5. 具备较强数据分析、问题解决、跨部门沟通及项目统筹能力,职业操守良好,抗压性强。
工作地点
海沧区通达创智(厦门)股份有限公司

认证资质
营业执照信息

更新于 3月27日



