【工作职责】
1、审计计划与执行:制定年度审计计划,针对农牧板块开展内部审计工作,例如财务审计、合规审计、运营审计及专项审计项目,识别风险并提出改进建议;
2、审计报告与整改跟踪:编制审计报告,清晰呈现审计发现、风险等级及整改建议;监督被审计部门的整改落实情况,定期跟踪并汇报整改结果。
3、风险管理与内控优化:评估集团内控体系有效性,推动流程优化与风险防范机制建设;建立风险预警指标,为管理层提供决策支持。
4、内外部协调:指导下属公司配合审计团队,确保审计标准统一性;
5、专项审计与舞弊调查:针对重大经营问题、舞弊行为或管理层要求开展专项调查;制定反舞弊措施,完善内部控制漏洞。
任职要求:
1、本科以上学历;
2、有农牧行业、养殖行业审计背景;
3、较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力;
4、5年以上工作经验,3年以上内部审计经验;
5、有财务分析或财务管理工作经验;
6、能够接受出差。