职位描述
内部审计财务审计内控审计农业产业链审计跨部门协调风险管理
工作职责
1. 主导集团及下属子公司的年度审计计划制定与执行,覆盖财务、运营、合规等全领域。
2. 深入农业产业链各环节(种植/养殖/加工/销售),识别潜在风险点并推动整改落地。
3. 建立并优化集团内部审计体系,完善风险预警机制,提升整体风控水平。
4. 对接外部审计机构,协调完成年度财报审计及专项审计工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中3年以上农业/制造业集团审计管理经验。
3. 精通国家财务法规及农业行业政策,具备独立开展大型审计项目的能力。
4. 具备优秀的逻辑分析能力与沟通协调能力,能推动跨部门问题解决。
1. 主导集团及下属子公司的年度审计计划制定与执行,覆盖财务、运营、合规等全领域。
2. 深入农业产业链各环节(种植/养殖/加工/销售),识别潜在风险点并推动整改落地。
3. 建立并优化集团内部审计体系,完善风险预警机制,提升整体风控水平。
4. 对接外部审计机构,协调完成年度财报审计及专项审计工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中3年以上农业/制造业集团审计管理经验。
3. 精通国家财务法规及农业行业政策,具备独立开展大型审计项目的能力。
4. 具备优秀的逻辑分析能力与沟通协调能力,能推动跨部门问题解决。
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