岗位职责:
1、参与审计项目计划制定,明确具体审计范围、程序及时间安排,分解审计任务,执行实质性审计程序,确保审计程序合规且覆盖关键风险点; 2、收集审计证据,形成规范、完整的工作底稿,确保底稿符合审计准则及事务所质量控制要求; 3、识别财务报表潜在错报风险(如收入确认、资产减值、关联方交易等),提出初步处理建议; 4、与被审计单位财务人员、管理层沟通审计事项,获取必要的财务资料、合同文件、内部制度等支持性材料,配合事务所质量复核部门的底稿复核工作; 5、编制审计报告初稿,整理审计项目归档资料,跟进审计报告出具后的后续事项。 6、持续学习最新审计准则、会计准则、税收政策及监管要求; 7、参与事务所内部专业培训、案例研讨,分享审计经验,培训新人。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业毕业,持有注册会计师证书(至少通过两科以上)优先; 2、两年以上会计师事务所专项审计(如财务报表审计、司法鉴定、内控审计)工作经验,能独立负责中小型项目或大型项目的核心模块; 3、精通《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》及相关税收政策,熟悉财务报表编制逻辑; 4、熟练操作审计软件、办公软件(Excel 函数、Word、PPT),具备数据分析能力; 5、掌握审计工作底稿编制规范,能独立完成实质性程序执行及证据收集,确保底稿通过质量复核; 6、具备较强的逻辑思维、风险识别、沟通协调、书写表达能力及问题解决能力,能快速定位财务数据异常并分析原因; 7、能独立完成审计报告。
岗位福利:
周末双休,法定节假日休,中餐补贴;
工作时间:8:30-17:30