职位描述
内部审计审计计划制定风险防控机制建立审计流程优化
工作职责
1. 主导公司年度审计计划制定,覆盖采购、库存、销售全业务链条的合规性与风险审计。
2. 独立设计审计方案并带队执行,深入排查业务流程中的漏洞,输出高质量审计报告。
3. 跟踪审计问题整改情况,推动跨部门协作落地解决方案,建立长效风险防控机制。
4. 优化内部审计流程与制度,提升审计团队的专业能力与工作效率。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中2年以上商贸/零售行业审计管理经验。
3. 精通企业内部控制规范与审计准则,具备独立开展专项审计(如存货盘点、应收账款审计)的能力。
4. 具备优秀的逻辑分析与沟通协调能力,能推动审计发现的有效整改。
1. 主导公司年度审计计划制定,覆盖采购、库存、销售全业务链条的合规性与风险审计。
2. 独立设计审计方案并带队执行,深入排查业务流程中的漏洞,输出高质量审计报告。
3. 跟踪审计问题整改情况,推动跨部门协作落地解决方案,建立长效风险防控机制。
4. 优化内部审计流程与制度,提升审计团队的专业能力与工作效率。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中2年以上商贸/零售行业审计管理经验。
3. 精通企业内部控制规范与审计准则,具备独立开展专项审计(如存货盘点、应收账款审计)的能力。
4. 具备优秀的逻辑分析与沟通协调能力,能推动审计发现的有效整改。
工作地点
南宁青秀区华润大厦-A座

认证资质
营业执照信息

更新于 今天



