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职位描述
内部审计财报审计离职审计
岗位职责
- 负责企业反舞弊稽查工作,针对员工舞弊、利益输送、违规操作等疑似问题开展线索排查、专项调查,收集固定证据,形成完整稽查报告,提出处理建议及整改要求。
- 开展企业内部审计工作,涵盖财务审计、运营审计、合规审计等,制定审计计划、编制审计方案,实施审计程序,梳理审计发现,出具审计报告,跟踪整改落实情况,推动审计成果落地。
- 结合法学专业知识,解读企业合规管理制度、法律法规及行业规范,协助完善内部审计监察体系、反舞弊管理制度及流程,提升企业合规管理水平。
- 配合企业外部审计、监管部门检查工作,提供相关审计资料、稽查记录,协助完成核查工作。
- 开展反舞弊、合规及审计相关培训,提升员工合规意识,防范舞弊及合规风险。
- 负责审计监察档案的整理、归档、保管,确保档案的完整性、规范性和保密性。
- 完成部门交办的其他审计监察相关工作。
任职要求
- 学历要求:本科及以上学历,法学相关专业(法律、经济法、商法等)优先,具备审计、会计相关专业背景者可优先考虑。
- 工作经验:1-3年及以上相关工作经验,有反舞弊稽查、内部审计、外部审计或法务合规相关工作经历者优先;熟悉企业反舞弊工作流程、审计方法及相关法律法规者优先。
- 专业能力:具备扎实的法学专业功底,熟悉《公司法》《会计法》《反舞弊法》等相关法律法规及行业规范;掌握审计、稽查基本方法和技巧,能独立完成专项调查、审计项目;具备较强的逻辑分析、证据收集、文字撰写能力,能清晰梳理问题、出具规范的报告。
- 素质要求:为人正直、客观公正,责任心强,具备良好的职业操守和保密意识;具备较强的沟通协调能力、问题解决能力,能承受一定的工作压力,执行力强。
- 负责企业反舞弊稽查工作,针对员工舞弊、利益输送、违规操作等疑似问题开展线索排查、专项调查,收集固定证据,形成完整稽查报告,提出处理建议及整改要求。
- 开展企业内部审计工作,涵盖财务审计、运营审计、合规审计等,制定审计计划、编制审计方案,实施审计程序,梳理审计发现,出具审计报告,跟踪整改落实情况,推动审计成果落地。
- 结合法学专业知识,解读企业合规管理制度、法律法规及行业规范,协助完善内部审计监察体系、反舞弊管理制度及流程,提升企业合规管理水平。
- 配合企业外部审计、监管部门检查工作,提供相关审计资料、稽查记录,协助完成核查工作。
- 开展反舞弊、合规及审计相关培训,提升员工合规意识,防范舞弊及合规风险。
- 负责审计监察档案的整理、归档、保管,确保档案的完整性、规范性和保密性。
- 完成部门交办的其他审计监察相关工作。
任职要求
- 学历要求:本科及以上学历,法学相关专业(法律、经济法、商法等)优先,具备审计、会计相关专业背景者可优先考虑。
- 工作经验:1-3年及以上相关工作经验,有反舞弊稽查、内部审计、外部审计或法务合规相关工作经历者优先;熟悉企业反舞弊工作流程、审计方法及相关法律法规者优先。
- 专业能力:具备扎实的法学专业功底,熟悉《公司法》《会计法》《反舞弊法》等相关法律法规及行业规范;掌握审计、稽查基本方法和技巧,能独立完成专项调查、审计项目;具备较强的逻辑分析、证据收集、文字撰写能力,能清晰梳理问题、出具规范的报告。
- 素质要求:为人正直、客观公正,责任心强,具备良好的职业操守和保密意识;具备较强的沟通协调能力、问题解决能力,能承受一定的工作压力,执行力强。
工作地点
东莞东阳光科技园

公司信息
公司介绍
东阳光是一个充满希望、专注于实业、正在铸就百年基业的高科技大型股份制企业,现有员工2万余人;主要从事“电子新材料”、“生物医药”和“健康养生”三大行业,现有广东东莞、广东韶关、湖北宜昌、浙江东阳、内蒙古乌兰察布、贵州遵义、西藏林芝七大基地;已拥有东阳光(600673.SH) 、东阳光药(01558.HK)两家上市公司。集团以战略规划为发展方向,以集团董事会及管理委员会为核心管理组织,以“创新”+“国际化”作为双引擎,不断加强行业协调管理和先进管理体系的建设,大力发展核心技术研发型实体经济!集团大力布局发展的三大行业都在国家战略政策支持的优势赛道上,我们“战略聚焦、团结奋斗、共创共享”,最终一定能够实现“共同富裕”、“百年东阳光”!
工商信息
企业名称 深圳市东阳光实业发展有限公司
企业类型 有限责任公司
法人代表 张寓帅
经营状态 存续
成立时间 1997-01-27
注册资本 10.96亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 5月8日



