职位描述
食品/饮料/酒水批发/零售/贸易综合商贸食品/饮品/烟酒制造
职位描述 一、
岗位概述 本岗位主要负责白酒营销公司全流程内部审计、风控核查及合规监督工作,聚焦市场销售、渠道费用、经销商政策、促销活动、库存资产、营销费用等核心业务板块,排查经营风险、核查账务合规性、杜绝舞弊违规行为,输出审计报告及整改方案,规范营销业务流程,保障公司营销资产安全、费用合规、政策落地真实有效,为公司销售经营稳健发展提供风控支撑。
二、主要工作职责(一)
二、主要工作职责(一)
营销业务专项审计
1、负责公司白酒销售全流程审计,涵盖经销商签约、渠道铺货、终端动销、价格体系、窜货管控、区域销售政策执行等核查工作,排查违规调价、跨区窜货、虚假销售等问题。
2、专项核查各类营销费用,包括终端陈列费、促销费、品鉴费、差旅费、市场推广费、客户返利、搭赠物料等,审核费用真实性、合规性、合理性,杜绝虚列费用、套取费用、重复报销等行为。
3、负责促销活动、品鉴会、圈层营销、终端落地活动等营销项目的全程审计,核查活动方案、执行过程、费用核销、效果落地的真实性与合规性。
(二)资产与库存审计核查
(二)资产与库存审计核查
1、定期开展市场库存、终端陈列库存、经销商库存盘点审计,核对白酒产品库存数据、账实一致性,排查库存积压、账实不符、货品流失、破损报废违规处理等问题。
2、负责营销物料、宣传品、赠品、促销礼品等物资的出入库、领用、发放审计管控,规范物料使用流程,防范物资浪费、私自挪用、流失等风险。
(三)内控风控与流程监督
(三)内控风控与流程监督
1、梳理优化营销业务内控流程,识别销售、费用、渠道、客户管理中的风险点,建立常态化风险排查机制,出具风险预警提示。
2、监督公司营销制度、销售政策、费用核销制度、经销商管理制度的落地执行,排查制度执行漏洞,提出流程优化、制度完善建议。
3、受理市场销售、费用报销、渠道合作相关的违规线索核查,开展专项稽查,排查员工舞弊、客户违规合作等问题。
(四)审计报告与整改落地
(四)审计报告与整改落地
1、按照月度、季度、年度开展常规审计及专项审计工作,整理审计数据、梳理问题台账,编制规范的审计工作报告、稽查报告。
2、跟踪审计问题整改落地,督促业务部门、市场区域完成问题整改、漏洞修补、责任追溯,定期复盘整改效果,形成闭环管理。
3、整理审计档案、数据台账,做好审计资料归档,为公司经营决策、风控优化提供数据支撑。
三、任职资格要求
三、任职资格要求
1、大专及以上学历,审计学、会计学、财务管理、财税、风控等相关专业优先,具备扎实的财务、审计、内控专业知识。
2、1-3年内部审计、财务稽核、风控稽查相关工作经验,有快消品、白酒、食品饮料行业营销审计经验者优先。
3、熟悉企业内部审计流程、费用审计、市场稽查、内控风控工作逻辑,有独立开展专项审计工作经验者优先。
4、熟悉费用核销、账务核查、库存审计、业务稽查流程,熟悉营销类企业常见舞弊风险点和管控方法。
5、熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件,擅长数据统计、数据分析、台账梳理,能独立输出审计报告。
6、了解财税法规、企业内控管理制度,熟悉快消品/白酒行业渠道销售、促销推广、经销商合作模式者优先。
7、能接受短期、短途市场出差巡查(频次低、周期短),适应公司常态化审计工作节奏。
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