职位描述
1.制度建设与优化:协助制定并完善公司内部各项制度文件、工作流程及审批权限等,确保公司运营合规合法;
2.风险评估与管理:识别公司业务及财务活动中的潜在风险,设计风险应对策略,并持续跟踪评估风险管控措施的有效性;
3.内部审计实施:主导或参与公司内部审计项目,涵盖财务、运营、合规等领域,发现问题并提出改进建议,推动整改落实;
4.合规性监督:定期检查公司业务及财务操作的合规性,确保符合国家法律法规、行业规范及内部政策,防范违规行为;
5.内控培训与宣导:组织内控及合规培训活动,提升全员内控意识,推动内控文化落地;
6.报告与沟通:编制内审工作计划、审计报告等文件,向管理层汇报审计结果及改进建议,协调跨部门合作确保内控措施有效执行;
7.外部协作:对接外部审计机构及监管部门,提供所需资料及报告,确保公司满足外部审计及监管要求;
任职要求:
1、5年以上知名事务所审计经验,参与过制造业公司IPO、制造业上市公司年报(必须有内控审计),独立开展过多项主要业务循环的审计工作且有带队经验,或者5年以上制造业上市公司内审、财务工作经验;
2、取得中级会计师/CIA/CPA等相关证书;
3、985、211学校或者其他双一流学校财务相关专业毕业优先;
4、具备独立开展工作、跨部门主导协调沟通的能力,认真负责,具备相应的职业道德;
5、熟练掌握办公软件(excel、word等)、财务软件(用友、金蝶等)的操作;
6、完成领导临时交代的任务。
工作地点

公司信息
公司介绍
佳缘科技股份有限公司,创立于1994年,是国家级高新技术企业,创业板上市公司,股票代码301117。公司产品聚焦网络信息安全和信息化综合解决方案,业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域,在全国拥有8家子公司、3个研发中心、1个联合实验室、1个制造中心。 公司具备成熟的硬件研发制造、软件应用开发能力,取得了软件开发能力成熟度最高等级证书CMMI5以及电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业设计施工维护壹级等顶级资质,公司致力于网络安全、航空电子、航天电子、大数据、商用密码、人工智能等关键技术研发,参与多项国家重大科技项目。 在国防领域,通过提供自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品,公司为国防重点行业客户打造自主可控的安全支撑与技术保障。 在医疗领域,佳缘科技成功构建独具特色的医疗集成平台、医疗数据中心、医佳云智慧医疗服务综合方案三大产品体系,服务众多三甲医院、国家重点研究机构。 同时,基于网络信息安全的技术优势,公司积极拓宽产品及技术应用领域,“大算力密码资源池”、“文件传输加速加密系统”、“100G高速链路密码机”等多款商密产品推动了密码技术在新时代网络安全中的深度应用。 佳缘科技坚持“以质量求生存,以创新求发展”的核心价值观,秉承“做事求佳,做人求缘”的宗旨,以国家战略需求为导向,服务数字强国、航天强国、制造强国、网络强国。

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