岗位职责:
1. 负责执行公司财务审计、内部控制审计及专项审计工作,确保审计程序符合规范;
2. 审核会计凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性与完整性;
3. 评估公司内部控制体系的有效性,识别财务及运营风险,提出改进建议;
4. 协助完成年度审计、税务审计等外部审计的配合工作;
5. 跟踪审计发现问题的整改情况,撰写审计报告与管理建议书;
6. 参与公司财务制度的修订与完善,推动合规化管理;
7. 完成上级交办的其他财务相关审计任务。
任职要求:
1. 硕士及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业;
2. 具备扎实的会计、审计专业知识,能独立开展审计项目;
3. 熟练使用金蝶软件及office办公软件,精通Excel数据分析;
4. 具备较强的逻辑思维、风险洞察力和文字表达能力;
5. 工作严谨细致,责任心强,具备良好的职业道德与保密意识;
6. 良好的沟通协调能力,能够跨部门协作推进审计整改;
7. 持有CPA或通过部分CPA科目考试者优先