职位描述
内部审计
岗位职责:
- 搭建审计+法务一体化的内部管控体系,制定覆盖全业务流程的审计规范、合规管理制度,确保各项经营活动符合监管要求
- 统筹年度审计、合规检查工作计划,覆盖财务、业务、供应链等核心板块,同步排查审计风险、法务合规漏洞,输出可落地的整改方案
- 负责公司重大经营合同、投融资项目、内部规章制度的法务审核,跟进合同履约全流程,结合审计结果防范履约、合规类风险
- 监督审计、合规问题的整改落地,跟踪问题闭环成效;对接外部审计机构、监管部门,统筹资料交付、沟通应答、纠纷处理等相关工作
- 开展内部审计、法务合规相关培训,为各业务部门提供审计+合规维度的专业咨询支持
- 本科及以上学历,审计、财务、法学相关专业,具备审计+法务复合教育/从业背景优先
- 5年以上内部审计、法务合规相关工作经验,2年以上团队管理经验,有大中型企业同岗位从业经验优先
- 熟悉会计准则、审计全流程方法,同时掌握民法典、公司法及对应行业监管政策法规,能独立完成审计项目、合规审查工作
- 具备较强的风险预判能力、问题分析能力,逻辑清晰、严谨细致,有良好的跨部门沟通协调能力
- 持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、法律职业资格证等相关证书者优先
工作地点
临平区杭州百诚医药科技股份有限公司

公司信息
公司介绍
杭州百诚医药科技股份有限公司成立于2011年,公司位于杭州市临平区,是一家致力于创新药及仿制药研发并实现产业化的高新技术企业。公司提供创新药、仿制药研发和产业化、仿制药一致性评价、BE试验和临床现场管理、药用辅料、医药中间体、医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让与注册申报服务,还包括包材相容性试验、基因毒性杂质研究等业务。公司成立至今先后获得“国家高新技术企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“杭州市企业高新技术研究开发中心”、杭州市“雏鹰计划”支持、“杭州市高新技术企业”、“浙江省科技型企业”等多项荣誉。公司具有完善质量管理体系和项目管理制度。拥有一支近500人的专业研发团队,配备了先进、齐全的仪器设备,主要检测设备均经过验证,并具有审计追踪功能。从小试、中试到大生产,从分析方法开发、验证到稳定性试验,包材相容性试验、基因毒性杂质试验、生物等效性试验,直至项目注册一站式服务和一体化平台。公司为员工提供完善的福利待遇及晋升体系,让员工在自身技能提升的同时获得更多的关怀。福利待遇:五险一金,带薪年休假,节假日福利,专业培训,双休,项目奖金等,欢迎医药专业研发人才加入百诚医药!
工商信息
企业名称 杭州百诚医药科技股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
法人代表 楼金芳
经营状态 存续
成立时间 2011-06-28
注册资本 1.09亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 6月4日



