职位描述
内部审计财务审计专项审计
岗位职责:
1、根据公司要求及财务原则,制定、完善内部审计管理制度、及内审流程;
2、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织施实并推进;
3、负责公司财务日常帐目核算、票据归当、资金使用的审计工作的开展;
4、负责财务预算审计工作;
5、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
6、上级交办的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计学等相关财经专业。
2、年龄:30~45岁
3、有中级及以上财务资质
4、有审计工作经验3年以上。
5、熟练操作办公软件及财务专业软件;
1、根据公司要求及财务原则,制定、完善内部审计管理制度、及内审流程;
2、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织施实并推进;
3、负责公司财务日常帐目核算、票据归当、资金使用的审计工作的开展;
4、负责财务预算审计工作;
5、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
6、上级交办的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计学等相关财经专业。
2、年龄:30~45岁
3、有中级及以上财务资质
4、有审计工作经验3年以上。
5、熟练操作办公软件及财务专业软件;
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