职位描述
会计师事务所上市企业集团公司
工作职责
1、结合公司战略、年度经营目标及监管重点制定年度内审计划并有效推进执行;
2、负责设计并完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;
3、按照审计计划和方案,对公司各内部机构、子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;
5、向公司管理层和审计委员会汇报审计工作进展和结果,与相关部门进行沟通和协调,确保审计建议得到有效落实;每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告。
任职资格
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业;
2、至少3年内部审计或外部审计工作经验,其中有上市公司或拟上市公司内审经验(熟悉上市公司监管规则优先);
3、有会计师事务所审计经验,或企业内审团队管理经验者优先;
4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,对数据敏感,具备较强的分析能力;
5、熟悉《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法规,有合规审计经验者优先。
1、结合公司战略、年度经营目标及监管重点制定年度内审计划并有效推进执行;
2、负责设计并完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;
3、按照审计计划和方案,对公司各内部机构、子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;
5、向公司管理层和审计委员会汇报审计工作进展和结果,与相关部门进行沟通和协调,确保审计建议得到有效落实;每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告。
任职资格
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业;
2、至少3年内部审计或外部审计工作经验,其中有上市公司或拟上市公司内审经验(熟悉上市公司监管规则优先);
3、有会计师事务所审计经验,或企业内审团队管理经验者优先;
4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,对数据敏感,具备较强的分析能力;
5、熟悉《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法规,有合规审计经验者优先。
工作地点
胜科纳米(苏州)股份有限公司总部大楼苏州工业园区朝前路9号

公司信息
公司介绍
胜科纳米是世界顶尖的材料分析和失效分析实验室之一。公司配备全套高端 材料分析及失效分析设备,包括高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、 双束聚焦离子束系统( Dual Beam FIB) 、场发射扫描电子显微镜(FESEM) 、飞行时间 二次离子质谱仪 (TOF-SIMS)、X射线光电子能谱仪(XPS/ESCA)等。实验室严格遵循国际实验室管理规范组建,可提供涵盖新材料、新能源、半导体及化工等产业的一站式分析及全面质量解决方案 ,从而协助企业提高产品品质,加速研发进程,有效提升企业竞争力。公司拥有一批理论基础深厚,实践经验丰富的管理、销售及研发分析测试人员,不仅可以提供产品的全面分析测试 ,更可以为相关生产流程提供行之有效的技术咨询等高附加值服务。凭借精准的质量控制和卓越的服务水平 ,公司致力成为客户首选的分析服务供应商 。凡被聘用者,待遇优厚。享受社会保险、住房公积金、交通补助、各类津贴、年终奖金及带薪年假等相关福利。
工商信息
企业名称 胜科纳米(苏州)股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法人代表 李晓旻
经营状态 存续
成立时间 2012-08-17
注册资本 4.03亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 5月22日





