岗位职责:
1、组织实施集团内部审计监察工作,包括但不限于工程项目审计、财务审计、内控审计、任期经济责任审计、及其它专项审计,对公司出现并潜在的各类经营风险进行预警;
2、编写审计方案,完成既定审计程序,提交审计报告及建议,跟踪反馈后续整改结果;
3、拟定和完善公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划,对招标询价、合同审批、签订、履行及归档管理审查;
4、对集团的日常重要业务活动进行事前、事中、事后审计,根据主管领导要求进行专项审计;
5、对集团的资金、财产的安全及完整进行审计和监督;
6、审计和监督与财务收支有关的经济活动、会计账务处理、成本核算等。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,审计或财务管理、会计等相关专业毕业;
2、从事审计工作3年以上,熟悉建筑业业务流程或从事过企业内审工作的优先;
3、熟悉审计流程及相关要求,业务熟练;
4、文字表达能力强,善于归纳总结;
5、熟悉国家相关政策制度;
6、精通Excel、PPT等办公软件。
职位福利:绩效奖金、全勤奖、员工旅游、节日福利