职位描述
财务审计汽车零部件财务/审计/税务
岗位目标
牵头集团内部审计全流程工作,搭建并完善集团审计体系,围绕财务收支、内控合规、经营管理、风险防控四大核心领域,开展常态化审计与专项审计;精准识别经营风险与管理短板,督促整改落地,规范经营行为,防范财务、经营及合规风险,保障集团资产安全,提升整体经营效益与管理水平,为集团战略落地提供坚实审计支撑。
主要工作职责
1. 审计体系搭建:牵头制定集团审计管理制度、流程、标准及年度审计计划,搭建标准化内部审计体系;优化审计方法与工具,规范审计全流程管控,提升审计工作效率与质量。
2. 审计项目执行:负责集团总部及各事业单元常规审计,涵盖财务收支、内控合规、经营管理、工程项目、采购及投融资等领域;按需开展舞弊调查、重大项目核查等专项审计工作。
3. 审计实施与报告:统筹审计项目全流程,制定审计方案,带队完成现场核查、资料核验、访谈调研等工作;审核审计底稿,编制审计报告,明确问题、根源及整改建议,及时向上级汇报结果。
4. 整改闭环管理:建立审计整改台账,跟踪督促责任部门落实整改、验证成效,定期复盘整改情况,形成整改闭环,杜绝同类问题反复出现。
5. 风险合规管控:协助搭建集团风险防控体系,排查经营、财务、合规及安全生产等潜在风险,提出防控建议;监督集团制度与决策执行情况,排查合规隐患,保障经营合规有序。
6. 团队管理培养:负责审计团队搭建、人员管理与梯队培养,明确岗位职责,组织专业培训;合理分配工作任务,管控工作进度与质量,协调解决团队工作问题。
7. 内外部协同对接:协调内部各部门、各事业单元配合审计工作;对接外部审计机构及监管部门,配合外部审计、检查工作,同步反馈整改情况;协同董办完成合规风控相关工作。
8. 其他日常工作:定期梳理审计工作、撰写工作总结,为经营决策提供参考;规范审计档案归档、保管与查阅;完成上级交办的其他审计及风控相关工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学、经济学等相关专业;具备汽车零部件行业审计经验者,专业可适当放宽,英语可作为工作语言。
2. 5年以上内部审计相关工作经验,其中3年以上汽车零部件或高端制造行业审计经验,且具备审计团队管理经验。
3. 有大中型企业审计主管/经理任职经验者优先;熟悉内部审计全流程、财务核算规范及行业监管要求,具备独立开展专项审计、舞弊调查的能力。
牵头集团内部审计全流程工作,搭建并完善集团审计体系,围绕财务收支、内控合规、经营管理、风险防控四大核心领域,开展常态化审计与专项审计;精准识别经营风险与管理短板,督促整改落地,规范经营行为,防范财务、经营及合规风险,保障集团资产安全,提升整体经营效益与管理水平,为集团战略落地提供坚实审计支撑。
主要工作职责
1. 审计体系搭建:牵头制定集团审计管理制度、流程、标准及年度审计计划,搭建标准化内部审计体系;优化审计方法与工具,规范审计全流程管控,提升审计工作效率与质量。
2. 审计项目执行:负责集团总部及各事业单元常规审计,涵盖财务收支、内控合规、经营管理、工程项目、采购及投融资等领域;按需开展舞弊调查、重大项目核查等专项审计工作。
3. 审计实施与报告:统筹审计项目全流程,制定审计方案,带队完成现场核查、资料核验、访谈调研等工作;审核审计底稿,编制审计报告,明确问题、根源及整改建议,及时向上级汇报结果。
4. 整改闭环管理:建立审计整改台账,跟踪督促责任部门落实整改、验证成效,定期复盘整改情况,形成整改闭环,杜绝同类问题反复出现。
5. 风险合规管控:协助搭建集团风险防控体系,排查经营、财务、合规及安全生产等潜在风险,提出防控建议;监督集团制度与决策执行情况,排查合规隐患,保障经营合规有序。
6. 团队管理培养:负责审计团队搭建、人员管理与梯队培养,明确岗位职责,组织专业培训;合理分配工作任务,管控工作进度与质量,协调解决团队工作问题。
7. 内外部协同对接:协调内部各部门、各事业单元配合审计工作;对接外部审计机构及监管部门,配合外部审计、检查工作,同步反馈整改情况;协同董办完成合规风控相关工作。
8. 其他日常工作:定期梳理审计工作、撰写工作总结,为经营决策提供参考;规范审计档案归档、保管与查阅;完成上级交办的其他审计及风控相关工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学、经济学等相关专业;具备汽车零部件行业审计经验者,专业可适当放宽,英语可作为工作语言。
2. 5年以上内部审计相关工作经验,其中3年以上汽车零部件或高端制造行业审计经验,且具备审计团队管理经验。
3. 有大中型企业审计主管/经理任职经验者优先;熟悉内部审计全流程、财务核算规范及行业监管要求,具备独立开展专项审计、舞弊调查的能力。
工作地点
上海浦东新区震旦国际大楼1102

认证资质
营业执照信息

更新于 4月14日


