职位描述
内部审计
岗位职责:
1. 参与评估企业的内部控制、风险管理和合规情况;
2. 根据审计中发现的问题和风险,提出改进建议和意见,编写审计报告。
3. 跟踪整改措施的执行情况,确保问题得到有效解决。
4. 参与制定和修订内部控制制度和流程。
5. 监督体系内各公司资产的日常管理,保障公司资产完整、有序使用。
6. 按照公司要求,参与公司治理结构的评估,保障境外分子公司设立、合规运营。
1. 参与评估企业的内部控制、风险管理和合规情况;
2. 根据审计中发现的问题和风险,提出改进建议和意见,编写审计报告。
3. 跟踪整改措施的执行情况,确保问题得到有效解决。
4. 参与制定和修订内部控制制度和流程。
5. 监督体系内各公司资产的日常管理,保障公司资产完整、有序使用。
6. 按照公司要求,参与公司治理结构的评估,保障境外分子公司设立、合规运营。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业。
2. 英语良好,可作为工作语言;具有海外学习经历或熟悉海外相关法律者优先;
3. 具有3-5年相关工作经验。有企业内部审计、四大或国内头部会计师事务所工作经历者优先。
4. 熟悉企业内部控制、风险管理和合规管理的相关法律法规和规章制度。
5. 具备相关资格证书者(CPA,CIA)优先考虑。
1. 本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业。
2. 英语良好,可作为工作语言;具有海外学习经历或熟悉海外相关法律者优先;
3. 具有3-5年相关工作经验。有企业内部审计、四大或国内头部会计师事务所工作经历者优先。
4. 熟悉企业内部控制、风险管理和合规管理的相关法律法规和规章制度。
5. 具备相关资格证书者(CPA,CIA)优先考虑。
工作地点
北京朝阳区达美中心T217层

认证资质
营业执照信息

更新于 6月3日






