职位描述
成本核算成本控制成本分析
岗位职责:
协助预算主管或部门负责人完成厂务部门(包括设施维护、utility、备品备件采购、外包服务等)的预算编制、执行监控和滚动分析工作,确保预算方案符合公司战略目标和实际运营需求,有效控制成本支出,并提供财务数据支持决策。
1.预算编制与规划:
根据公司年度经营计划和战略目标,协助建立和优化厂务部门的预算管理体系(包括设施维护、utility、备品备件采购、外包服务等费用预算),设计内部管理报表和预算表格,编写年度或专项预算方案,确保预算的准确性和可操作性。
2.预算执行监控与调整:
跟踪预算执行情况,监控日常支出(如维修费用、能源账单、采购成本),定期与实际财务数据对比分析,识别差异原因(如超支或节省),提出改进建议,并协助调整预算方案以控制成本。
3.成本控制与分析:
负责厂务部门的成本核算和分析工作,编制月度或季度的成本报告,协助管理层进行经济活动分析,提供决策依据(如优化能源使用或设备更新计划)。
4.报告与沟通:
协调各部门编制年度预算,汇总汇报。定期向上级汇报预算执行情况(如差异报告),并与厂务部门内部及外部单位协调,确保预算信息透明和及时处理。
5.制度遵守与改进:
执行公司预算管理制度和财务法规,协助优化预算流程(如费用分配机制),并配合审计工作。
任职要求:
行业经验: 5年以上预算或财务管理经验,有厂务部门背景优先
项目经验:大型半导体项目运行维护经验≥5年
教育背景:本科及以上学历
专业背景: 财务或者机械、电力、水、气化专业相关
工具技能: 熟练使用预算软件和Excel,具备数据分析和报表设计能力。良好的沟通协调能力,能与各部门协作(如技术部门收集数据)。了解财务法规和成本控制方法。细致严谨、责任心强,逻辑能力强,能独立处理问题。
工作地点
上海浦东新区小湾村北张家宅

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