职位描述
内部审计专项审计项目执行审计流程优化风险防控
工作职责:
1. 主导公司年度审计计划制定与执行,覆盖财务、运营、合规等全业务模块。
2. 独立开展专项审计项目(如采购流程、资金管理、库存盘点等),识别潜在风险并推动整改落地。
3. 负责审计报告的撰写与汇报,向管理层提供数据驱动的风险防控建议。
4. 建立并优化内部审计流程与标准,提升团队审计效率与质量。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中2年以上商贸行业审计经验或团队管理经验。
3. 精通国家财务法规与审计准则,具备扎实的风险评估与内部控制知识。
4. 具备优秀的逻辑分析能力与沟通协调能力,能独立推动跨部门问题解决。
1. 主导公司年度审计计划制定与执行,覆盖财务、运营、合规等全业务模块。
2. 独立开展专项审计项目(如采购流程、资金管理、库存盘点等),识别潜在风险并推动整改落地。
3. 负责审计报告的撰写与汇报,向管理层提供数据驱动的风险防控建议。
4. 建立并优化内部审计流程与标准,提升团队审计效率与质量。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等证书优先。
2. 5年以上审计工作经验,其中2年以上商贸行业审计经验或团队管理经验。
3. 精通国家财务法规与审计准则,具备扎实的风险评估与内部控制知识。
4. 具备优秀的逻辑分析能力与沟通协调能力,能独立推动跨部门问题解决。
工作地点
南昌西湖区洪城大厦

认证资质
营业执照信息

更新于 今天


