职位描述
风控体系制定内部风控法务风控风控合规风控稽核
岗位职责
1. 制定和完善内部控制制度,负责制定和完善企业的内部控制制度,包括风险管理政策、程序和流程,确保企业的运营活动符合法律法规和内部规定。
2. 风险评估和管理,负责对企业的风险进行评估和管理,包括识别潜在风险、制定风险防范措施,并监督和评估这些措施的有效性。
3. 内部控制审计,负责组织和实施内部控制审计,对企业的内部控制体系进行评估和审核,发现问题并提出改进意见。
4. 内部控制培训和宣传,内控部负责组织内部控制培训和宣传活动,提高员工对内部控制的认识和理解,增强内控意识。
5. 合规性监督,内控部负责监督企业的合规性,包括确保企业遵守法律法规、行业准则和内部规定,防止违规行为的发生。
6. 内部调查和举报处理,内控部负责处理内部举报和投诉,对涉嫌违规行为进行调查,并采取相应的纠正措施。
7. 内部控制报告和沟通,内控部负责编制内部控制报告,向企业高层管理层提供内部控制的情况和建议,并与其他部门进行沟通和协调,确保内部控制的有效实施。
8. 外部合作和监管事务,内控部负责与外部合作伙伴和监管机构进行沟通和协调,提供相关的信息和报告,满足监管要求。
9.完成上级领导交办的其他工作
岗位要求:
制造型企业3年以上流程合规性稽查经验。
2. 风险评估和管理,负责对企业的风险进行评估和管理,包括识别潜在风险、制定风险防范措施,并监督和评估这些措施的有效性。
3. 内部控制审计,负责组织和实施内部控制审计,对企业的内部控制体系进行评估和审核,发现问题并提出改进意见。
4. 内部控制培训和宣传,内控部负责组织内部控制培训和宣传活动,提高员工对内部控制的认识和理解,增强内控意识。
5. 合规性监督,内控部负责监督企业的合规性,包括确保企业遵守法律法规、行业准则和内部规定,防止违规行为的发生。
6. 内部调查和举报处理,内控部负责处理内部举报和投诉,对涉嫌违规行为进行调查,并采取相应的纠正措施。
7. 内部控制报告和沟通,内控部负责编制内部控制报告,向企业高层管理层提供内部控制的情况和建议,并与其他部门进行沟通和协调,确保内部控制的有效实施。
8. 外部合作和监管事务,内控部负责与外部合作伙伴和监管机构进行沟通和协调,提供相关的信息和报告,满足监管要求。
9.完成上级领导交办的其他工作
岗位要求:
制造型企业3年以上流程合规性稽查经验。
工作地点
杭州拱墅区大关路167号远洋国际中心E幢16楼

公司信息
公司介绍
浙江长城电工科技股份有限公司位于浙江省湖州市,地处长江三角洲的核心地带,业务遍及中国大陆。公司主要从事电磁线的研发、生产和销售,目前电磁线产品热级已涵盖130级-240级,线径涵盖0.06mm-4.5mm。产品广泛应用于新能源发电、汽车驱动电机、家用电器、工业电机、汽车电机、电动工具,仪器仪表和照明电器等主要行业。公司已构建了覆盖长三角和珠三角的全国销售网络,未来公司将继续加大拓展全球市场,努力为全世界电磁线应用领域提供最有价值的服务方案。
工商信息
企业名称 浙江长城电工科技股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
法人代表 顾正韡
经营状态 存续
成立时间 2007-08-16
注册资本 2.06亿元
认证资质
营业执照信息

更新于 4月27日






