岗位职责:
1.协助部门负责人组织制定内审工作规划,编制年度内审工作计划,并组织制定内部审计工作管理制度;
2、作为主审或审计组成员开展贯彻落实国家重大政策措施情况审计、经济责任审计、财务收支审计等专项审计工作,并撰写内部审计报告;
3、组织开展内部控制自我评价工作,并撰写内部控制自我评价报告;
4、组织开展违规经营投资责任追究相关工作。
任职资格:
1.大学本科及以上学历水平,审计、财会、经济等相关专业;
2.企业内部审计从业经历或会计师事务所经济责任审计项目项目经理经历;(国有企业内部审计或国有企业经济责任审计项目经历优先)
3.熟练使用办公、财会类软件处理工作;
4.较强的沟通协调能力、学习能力以及抗压能力。
职位福利:五险一金、交通补助、通讯补助、定期体检、节日福利、带薪年假、绩效奖金、餐补