职位描述
财务审计内控审计审计计划制定专项审计全流程管理风险防控机制建立
工作职责
1. 主导制定年度审计计划,覆盖财务审计、内控审计、合规审计等核心模块,确保审计工作与公司战略目标对齐。
2. 独立带队完成专项审计项目(如费用合规、流程优化、风险排查等),负责从审计方案设计、现场执行到报告撰写的全流程管理。
3. 针对审计发现的问题,推动业务部门制定整改方案并跟踪落地,建立长效风险防控机制。
4. 参与公司内控体系建设,优化审计流程与方法,提升审计团队的工作效率与专业能力。
任职要求
1. 大专及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书者优先。
2. 1年以上审计工作经验,其中2年以上团队管理或项目负责人经验,具备人力资源行业审计经验者优先。
3. 精通国家财务法规、审计准则及内控框架,能独立识别业务流程中的关键风险点并提出有效解决方案。
4. 具备优秀的逻辑分析能力、沟通协调能力及书面报告撰写能力,能推动跨部门协作与问题整改。
1. 主导制定年度审计计划,覆盖财务审计、内控审计、合规审计等核心模块,确保审计工作与公司战略目标对齐。
2. 独立带队完成专项审计项目(如费用合规、流程优化、风险排查等),负责从审计方案设计、现场执行到报告撰写的全流程管理。
3. 针对审计发现的问题,推动业务部门制定整改方案并跟踪落地,建立长效风险防控机制。
4. 参与公司内控体系建设,优化审计流程与方法,提升审计团队的工作效率与专业能力。
任职要求
1. 大专及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,持有CPA、CIA等专业证书者优先。
2. 1年以上审计工作经验,其中2年以上团队管理或项目负责人经验,具备人力资源行业审计经验者优先。
3. 精通国家财务法规、审计准则及内控框架,能独立识别业务流程中的关键风险点并提出有效解决方案。
4. 具备优秀的逻辑分析能力、沟通协调能力及书面报告撰写能力,能推动跨部门协作与问题整改。
工作地点
宿迁宿豫区政泰大厦907

客户公司信息
客户公司名称 某科技公司
客户公司地址 重庆渝中区
客户公司人数 100-299人
认证资质
营业执照信息 人力资源服务许可证

更新于 今天




