岗位职责:
1.检查各公司或部门的财务收支、采购流程、成本控制是否合规 。
2.舞弊调查与风险识别:发现潜在的财务造假、利益输送等违规行为,并推动追责 。
3.内控体系建设:协助完善公司内部控制制度,提升整体治理水平 。
4.专项审计与尽职调查:参与各类专项审计调查 。
5.抽检复核会计凭证与财务报表:能够适应多账套多主体的凭证抽检和报表抽查工作
任职要求:
1.至少有3年同岗位工作经验,具备扎实的财务专业知识
2.熟悉《审计与会计准则》和国家财经法律法规等财税审计专业政策
3.具有较强的财务分析能力和风险意识,能够发现问题并提出解决方案;
4.使用财务软件及办公软件,具备良好的数据处理能力;
5.具有良好的沟通协调能力,能够高效完成跨部门合作;
6.工作细致严谨,具有较强的责任心和保密意识
薪资待遇:6K-8K
工作时间:早7:50晚17:00,月休4天、五险、法休